地调局廉政风险防控专项审计组与力学所交换检查意见

作者:赵曼 发布时间:2017-10-23 阅读次数:

根据地调局2017年直属单位廉政风险防控专项审计检查工作的安排,第五检查组于10月10日-20日在我所开展审计检查工作,于20日上午召开了审计检查交换意见会议。检查组成员、所领导、各职能处室(中心)负责人及财务处、科技处、监审处、条件保障处全体人员参加了会议。

检查组组长刘开江同志首先通报了在审计检查七个方面内容发现的问题,即制度建设、预算管理、资金使用及往来、日常管理等,同时提出了系统的改进意见和建议。副组长李俊民同志就具体问题逐条进行了交换。

针对存在的问题,各分管所领导及相关职能处室(中心)负责人分别进行表态,大家明确表示:审计组提出的问题典型、客观具体、意见建议可操作性强,对改进和提高工作非常有益,一定要逐项落实,责任到人,限时完成。

余浩科书记指出,此次检查是对我所进行的一次高层次、全面深入的体检;指出了我所在制度建设及执行、管理体系、责任落实、办事程序等方面的问题。要求各部门严肃认真对待,一是要加快整改,针对检查出的问题,严格按照制度要求认真落实、立行立改。二是要加大监督力度,尽快开展内部专项检查,拧紧责任链条,把监督执纪问责做细做深做实。三是要加强顶层设计,对制度进行全面梳理,明确各处室职责,优化管理程序。

最后,邢树文所长表示,检查组系统全面、有针对性地指出我所存在的问题,提出了切实可行的意见建议,为我所下一步整改指明了方向。强调全所各级领导、干部职工应高度重视检查组提出的问题,照单全收、认真梳理,全面、及时、认真进行整改,举一反三,切实提高我所管理水平和能力。一是要做好顶层设计,成立制度建设领导小组。进一步梳理制度,立一批改一批废一批,明确部门职责分工、开展调研学习和制定修订工作,确保制度体系的完整、合理。二是由监审处牵头负责、财务处配合,拿出整改方案,各职能部门对发现的问题及时进行处理。同时,针对租车费、委托业务费、劳务费、野外材料费等重点费用开展深入的内部专项检查。三是针对有关重点问题要立行立改,坚决杜绝违规违纪问题的发生。

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